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部署・役職名 | 内部監査担当_千葉勤務_NK1 |
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仕事内容 |
【募集背景】 ・業務拡大に伴う募集 当行では、グループ一体経営の実現に向けた態勢構築を進めるなか、グループ・ガバナンス強化の一環として、内部監査態勢の一層の高度化に取り組んでいます。 【お任せする業務】 本部等監査:テーマ別監査(施策やリスク管理態勢等)、部署・子会社・海外店 等に関する監査業務 等 監査企画:内部監査に係る各種施策等の企画・管理 等 ※業務経験・スキルやご希望等を踏まえ相談させていただきます。 【具体的には】 本部等監査:銀行・子会社等を対象に、グループ横断的な内部管理態勢や部署・子会社・海外店等の拠点に対する監査業務を担当していただきます。(リスクアセスメント、監査計画・往査・監査報告等) 監査企画:内部監査計画の策定や規程の統括、監査品質評価等に加えて、経営に資する監査に向けた高度化施策(グループ内部監査態勢、DX、アジャイル監査、カルチャー監査 等)の企画・推進等を担当していただきます。 ※業務経験・スキルやご希望等を踏まえ、研修・OJT等により柔軟にサポートさせていただきます。 【キャリアパス】 内部監査のプロフェッショナルとしての活躍を期待しておりますが、将来的には他の企画・管理部門など、多様なキャリアパスをご用意しております 【このポジションの魅力】 仕事の魅力 ・監査部は、取締役会直轄組織として、内部管理態勢の客観的な検証や改善提言を通じて、ガバナンス強化・経営目標の達成に貢献するというミッションがあり、経営に直結するやりがいのある業務です。 製品・サービスの魅力 ・地方銀行トップクラスの業容・海外拠点・グループ会社を含めたネットワーク・基盤を有しており、新規業務への参入等、多様な監査対象に接することが可能であり、視野が広がり、スキル・経験値の向上が可能です。 ・本部の企画・管理部門や市場・海外店経験者も在籍するなど、男女・年齢問わず多様な人材が活躍しており、自由な意見交換が可能な、心理的安全性が確保された職場です。 【組織の特徴】 ・監査部は、取締役会直轄組織として、業務執行部門における内部管理態勢の客観的な検証や改善提言等を通じて、ガバナンス強化・経営目標の達成に貢献することをミッションとしています。 ・業務・資産監査グループは、グループ横断的な管理態勢や本部・子会社・海外店等の拠点に対する監査業務を担っています。 【使用言語、環境、ツール、資格等】 ・主にエクセル・ワード・パワーポイントを使用します。アクセスのスキルがあると尚可。 ・CIA等の監査関係資格の保有者は尚可。 【配属予定部署】 監査部 (変更の範囲)その他当行が指示する業務 |
労働条件 |
想定年収:450万~1100万 賃金形態:月給制 月給:25万~61万 通勤手当:支給 試用期間:半年 賞与実績:月給約6か月分程度 退職金:有 社会保険:健康・厚生年金・雇用 【職場環境】 所定労働時間:7時間40分(休憩60分) 年間休日:122日 有給:有→入行当日より初年度14日の月割 フレックスタイム制:有 残業:有 【働き方】 本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。 新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。 通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 残業時間 :月平均20時間(繁閑差は僅少) 出張:無 転勤可能性:有(本人の希望を異動に反映) リモートワーク:無 中途社員の割合:0%(新事業に伴う募集) 【休日休暇制度】 当行は各行員のライフスタイルが『“より”充実する』ように様々な休暇制度を設けています。 有給休暇の8割取得を目標に掲げ、以下の制度休暇を設けています。 長期連続休暇(連続5営業日) 短期連続休暇(連続3営業日) スポット休暇 リフレッシュ休暇 永年勤続休暇 【福利厚生内容】 福利厚生が充実しており、数多くの特典が行員のプライベートをサポートしております。 制度:住宅資金融資、財形貯蓄、持株会ほか 施設:社宅・独身寮(男女とも個室)、保養所(直営保養所、契約保養所あり)、総合グランド、契約スポーツ施設ほか 【社内研修制度】 入行後の成長度合いや年次および個人の志向性に対して数多くのラインナップを用意しております。 業務別研修 階層別研修 ホリデーカレッジ(休日セミナー)ほか (変更の範囲)当行が指定する場所 ※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。 |
応募資格 |
【必須(MUST)】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ※該当しない方も、内部監査業務に意欲がある方は、ご相談ください。・金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務経験者 ・監査法人等での内部監査に関するコンサルティング業務等の実務経験者 ・内部監査・内部統制・リスクマネジメント等に係るDX・デジタル化プロジェクト等の実務経験者 【歓迎(WANT)】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関係資格があれば尚可(資格取得支援制度あり) 【求める人物像】 ・問題意識が旺盛で、全体感の俯瞰的な把握、論理的思考と言語化・プレゼンテーションができる方 ・コミュニケーション能力が高く、チームの一員として、連携しながら業務を進められる方 ・内部監査業務に興味を持ち、客観的な立場で調査・仮説設定・検証・提言等を行うことが可能な方 ・環境変化を前向きに捉え、ゼロベースで「あるべき姿」を明確にし、実現に向けて意欲を持って取組むことができる方 |
アピールポイント | 自社サービス・製品あり 女性管理職実績あり 上場企業 従業員数1000人以上 創立30年以上 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 日系グローバル企業 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
更新日 | 2024/10/07 |
求人番号 | 2747694 |
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