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部署・役職名 | 内部監査人 |
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職種 | |
業種 | |
勤務地 | |
仕事内容 |
内部監査計画の策定と監査の実行 ・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。 ・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。 ・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。 検証・調査の実行 ・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。 |
応募資格 |
【必須(MUST)】 ・金融機関における本社業務分野の監査経験・良好なコミュニケーション(日本語)能力とチームワーク能力 ・文書(日本語)作成能力とリスクや課題について適切な考察ができる分析能力 ・プロジェクト管理能力と問題解決能力 【歓迎(WANT)】 ・保険会社における内部監査経験・保険会社における、リスク管理、医務査定、情報システム、数理、経理・会計関連業務の知識・経験 ・公認会計士(日・米)、公認内部監査人、公認情報システム監査人等、監査関連資格 ・アクチュアリー資格(正会員、準会員) |
受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
更新日 | 2024/11/13 |
求人番号 | 3411751 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
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