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部署・役職名 | 【RC_Com_ER (Internal Audit)】リスク・ガバナンス・内部監査コンサルタント |
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仕事内容 |
<職務内容> 1. リスクマネジメント支援 リスクマネジメント戦略の策定支援、全社的リスクマネジメント(ERM)の導入支援、リスクアセスメント実施支援、リスクマネジメントの高度化・改善支援、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツールの導入支援 など 2. グローバル・グループガバナンス構築支援 グローバルガバナンス戦略の策定支援、企業グループの経営管理・内部管理体制の構築支援、グローバルガバナンスポリシーの策定支援、各種経営管理ツールの作成支援、グループ共通の内部統制標準”Minimum Control Requirements”の導入・運用支援、など 3. コーポレートガバナンス支援 取締役会の実効性評価支援、ガバナンス体制および会社法内部統制システムの第三者評価支援、監査委員会の制度設計支援、三様監査の連携体制の制度設計支援、決裁権限規程の策定支援、など 4. 内部統制支援 US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、会社法に基づく内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援 5. 内部監査支援 内部監査戦略の策定支援、グローバル監査体制の構築支援、内部監査フレームワークの構築支援、内部監査メソドロジーの高度化支援、経営監査の導入支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など 6. 内部統制・内部監査DX支援 プロセスマイニング、テキストマイニング、CAATなどのデータアナリティクス、RPA、OCRによる各種内部監査・内部統制手続の自動化、データアナリティクスと自動化技術を組み合わせた継続的モニタリングの導入・運用支援、など |
応募資格 |
◆シニアマネージャー/マネージャー 【必須要件】 ・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方 (※シニアマネージャーは2~3件のプロジェクトをかけもちしてデリバリーをハンドルすることができるスキルと経験) 【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方】 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方 ・会計監査の経験がある方 ・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験 ・J-SOX、PMI等に係るアドバイザリー業務の経験 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 【以下いずれかのご経験が3年以上ある方】 ■コンサルティングファームおよび監査法人出身者 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験 ■事業会社出身者 ・リスク管理部門等で、内部統制、内部監査(会計監査も可)何れかの経験がある方 ・グローバルガバナンスのご経験がある方 ・個人情報保護に関する社内の規定整備等コンプライアンス領域の経験がある方 【歓迎】 ・公認会計士(準会員も含む) ・USCPA ・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方 ・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査 ・内部統制の実務経験をお持ちの方 ・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方 - リスクマネジメント - 法務コンプライアンス - 子会社管理 - 経理 - データアナリティクス - IT 【言語】 ・日本語 ネイティブレベルまたはビジネスレベル以上 ・英語 ビジネスレベル以上(歓迎) |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
更新日 | 2024/08/29 |
求人番号 | 3821108 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
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