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部署・役職名 | 【国内最大級の信託銀行】受託財産/グループの信託銀行内部監査業務 |
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職種 | |
業種 | |
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仕事内容 |
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。 【主な業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ |
労働条件 |
勤務時間:8:50~17:10 (所定労働時間:7時間20分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 雇用形態:正社員 給与詳細:<予定年収> 500万円~1,400万円 ■前職・経験を考慮の上、同社規定により決定いたします。 ■昇給:年1回、■賞与:年2回 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 試用期間あり 6ヶ月 変更の範囲:当社業務全般 変更の範囲:当社の全国の拠点(海外含む) |
応募資格 |
【必須(MUST)】 【期待要件】・内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方 ・様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方 ・多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方 ・困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方 ・組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 【業務経験】 ・内部監査業務(内部監査企画や内部監査人として監査実務)経験のある方、業界は不問ですが金融機関における内部監査業務経験者の方が望ましい ・PC基礎スキル(Excel、Word等) 【キャリア形成】 ・入社後、まずはグループ企業の信託銀行に出向いただき、内部監査業務を担当いただきます。 ・その後は、当該経験を活かして、当行や関連会社での内部監査業務や、内部監査経験を活かした各種業務を担当いただきます。 英語力:不問 必要資格:CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)の資格保有者を優先 |
リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
更新日 | 2024/12/18 |
求人番号 | 4169978 |
採用企業情報
この求人の取り扱い担当者
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