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部署・役職名 | 【東京・港区】内部監査マネージャー/次世代型蓄電池ベンチャー |
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仕事内容 |
<業務内容> ■内部監査室の概要 ・CEO直下の組織で内部監査(Assurance業務/Consulting業務)を行う部署です。 ・少数精鋭を目指しており、ルーティーンワークは積極的に外部リソースを活用しています。これにより、社員は、Assurance業務の設計・デザインとConsulting業務へ注力する体制としています。 ■業務内容 ・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成 ・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化 ・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言 ・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援 ・経営層・監査委員会への報告補助 ・監査法人対応 ■社内共通ITツール ・Google Workspace (Gmail, G-cal, Gmeet等) ・Slack ・Notion ・Dialpad ・SmartHR ・Money Foward ・バクラク等 ■本求人の魅力 ・複数事業を垂直立ち上げ、急成長する企業において内部管理体制の構築支援、内部監査体制の構築を担える(新しいチャレンジが多い) ・当社のIPO準備から上場、上場後までの一連の監査業務を事業会社側として経験を積むことが出来る ・CEO、コーポレート領域管掌執行役(公認会計士)は上場企業でのマネジメント経験があり、内部監査に対する理解あり、支援も大きい(外部リソースの活用など自主性を重んじてくれる) ・役員、各事業責任者との距離も近く、垣根も低いので協業しやすい |
応募資格 |
<応募資格> ■必須 ・ビジネスレベルの英語力(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成が可能な方) ・公認会計士(CPA・USCPA)の資格 ・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上) ■歓迎 ・公認内部監査人(CIA)の資格 ・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験 ・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験 ・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること ・マネジメント、各事業責任者等のカウンターパートとの信頼関係構築能力 ■求める人物像 ・新しいチャレンジや難しい課題に対し、前向きに取り組み行動できる方 ・社内外における調整を得意とする方 ・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方 ・自ら課題を見つけ、主体的に行動できる方 ・高いコミュニケーション力(書面・口頭)を持つ方 ・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる方 ・カウンターパートやチームとの信頼関係を大切にしながら内部監査、社内コンサルティング業務を行える方 ・組織やビジネスに対する深い理解をもとに、実効性の高い監査を実施できる方 ・課題に対して、事実に基づき真因を調査・分析し改善提案まで導く意志・能力を持つ方 |
受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
更新日 | 2025/04/16 |
求人番号 | 4528910 |
採用企業情報

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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- 建設 メーカー エネルギー
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